財政年度工作總結(7篇)
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質的理性認識上來,不如立即行動起來寫一份總結吧。你想知道總結怎么寫嗎?以下是小編精心整理的財政年度工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。
財政年度工作總結1
xx年度,我財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領導下和市財局的指導幫助下,工作上得到各有關部門的積極配合,取得了一定的成績。認真貫徹“三個代表”重要思想,實施積極的財政政策,強化了征收管理,加強財政監(jiān)督,充分發(fā)揮財政的職能部門作用。經(jīng)過全所人員的共同努力,按時按質完成了市財局下達的各項任務,F(xiàn)將一年來的工作總結如下:
一、財政工作情況
。1)、農(nóng)業(yè)稅征收工作方面:
我鎮(zhèn)今年農(nóng)業(yè)稅任務是346680元,折谷7704擔。我鎮(zhèn)今年完成農(nóng)業(yè)稅任務346680元,折谷7704擔。占市下達任務的100%。具體做法是:一是做好農(nóng)業(yè)稅計征工作,在今年8月下旬召開了由村委會會計參加的農(nóng)業(yè)稅計征會議,鎮(zhèn)府主要領導參加了會議,傳達了市財局召開的計征會議精神并作了重要指示。在9月中旬將農(nóng)業(yè)稅任務通知書發(fā)放到各農(nóng)戶手中;二是做好農(nóng)業(yè)稅減免照顧的發(fā)放工作,嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)稅減免和照顧的政策,認真摸清核實好減免農(nóng)業(yè)稅的對象,使災歉減免指標真正落實到受災戶和特困戶家庭,充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)稅減免的照顧作用,促進農(nóng)業(yè)稅入庫工作;三是農(nóng)業(yè)稅入庫期間,鎮(zhèn)黨委、政府非常重視,利用廣播、宣傳車等形式,廣泛地宣傳發(fā)動,使今年農(nóng)業(yè)稅政策真正做到家喻戶曉。鎮(zhèn)政府、村委會全體工作人員全力以赴,集中一段時間進行協(xié)助征收工作,放棄了自已的休息時間,經(jīng)過大家的共同努力,在10月底完成了市下達的農(nóng)業(yè)稅任務。
(2)、票證管理方面:
一是建立健全票據(jù)管理制度,定期向市財政票據(jù)監(jiān)督機構報告財政票據(jù)的購領、使用、結存情況。做到專人、專責、專賬、專庫管理,嚴格領、用、存和核銷手續(xù)。二是農(nóng)業(yè)稅稅票的管理工作,因為稅收票證是貫徹稅收政策和組織收入的有力工具,管理好農(nóng)業(yè)稅的票證是農(nóng)業(yè)稅征收工作順利進行的`重要保證。我鎮(zhèn)財政所十分重視做好農(nóng)業(yè)稅票證的領、銷、存、核算工作,確保無遺失農(nóng)業(yè)稅稅票;三是及時上解農(nóng)業(yè)稅稅款,做到票款相符,并按照要求編報農(nóng)業(yè)稅票證和收入報表;
。3)、實行“收支兩條線”工作方面:
我鎮(zhèn)財政所按照上級有關“收支兩條線”的有關政策,做好本鎮(zhèn)的“收支兩條線”管理,所有行政執(zhí)罰單位實行“收支兩條線”管理,行政事業(yè)性收費、罰沒收入全部納入財政管理,及時足額繳入財政專戶。凡是鎮(zhèn)府各部門收費一律使用省財政部門印制的票據(jù)。各部門使用的行政事業(yè)性收費、罰沒收入票據(jù)嚴格執(zhí)行“以舊換新、核票繳款”的制度,并及時按比例足額向市財政局上繳各項收入,及時向市財局編報報表,做到上繳市財局的各項資金額與表報、票證反映的金額三相符。
。4)、財政結算中心工作:
為確保我鎮(zhèn)財政管理信息化建設項目的順利實施,根據(jù)廣東省財政廳有關“金財”工程建設的布署,今年我鎮(zhèn)成立了“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結算中心”完善了人員的配置,建立健全各項規(guī)章制度,F(xiàn)在已正式運行。
二、學習和政治思想方面
我財政所全體工作人員認真學習和貫徹“三個代表”重要思想,轉變工作作風和思想作風,樹立全心全意為人民服務思想,密切聯(lián)系群眾,加強對財政所人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓,進一步提高自身業(yè)務水平和思想素質,嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)制定的一系列規(guī)章制度,遵守財經(jīng)紀律,廉潔奉公,依法理財。
三、存在問題
一是部分群從對稅收政策和法制觀念淡漠,納稅意識差,對農(nóng)業(yè)稅的征收有抵抗情緒,歷欠農(nóng)業(yè)稅數(shù)目較大。
二是由于鎮(zhèn)財政所人員少,業(yè)務多,同時肩負鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作多,在一定程度上會影響財政工作。
四、20xx年的工作設想
認真總結好20xx年度的工作,找出存在問題,在肯定成績的基礎上克服問題,以利今后工作的開展。聯(lián)系本地區(qū)、本部門的工作實際,實行積極的財政政策,堅持依法理財,腳踏實地努力工作。
財政年度工作總結2
一、積極組織收入,嚴格控制支出
今年以來,針對嚴峻的宏觀形勢,我們頂住了壓力,根據(jù)年初確定的財政收入目標任務,把積極摸排稅源,加強稅收管理工作為工作的重點,與國、地稅部門緊密聯(lián)絡,采取廣泛宣傳稅法的有關知識,交換信息,分析稅源結構,齊抓共管。20xx年1-10月,全鎮(zhèn)累計完成稅收22826萬元。其中:地方稅收9687萬元。
在狠抓財政收入的同時,今年,我鎮(zhèn)財政形勢十分嚴峻,工作中我們堅持“保人員、保重點、保急需”的原則,還采取積極有效措施控制財政支出的增長,并出臺了《天凝鎮(zhèn)機關公務接待管理制度(試行)》,規(guī)范了公務接待辦法,明確了公務接待范圍,接待程序,即一律食堂就餐并有統(tǒng)一標準等等,通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上,從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力,保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉。
二、狠抓惠農(nóng)政策,落實惠農(nóng)資金發(fā)放
我們堅持“多予,少取”的方針,著力改善民生。支農(nóng)力度不斷加大,投入結構不斷優(yōu)化,惠農(nóng)政策取得實效。一是認真落實惠農(nóng)政策,糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、家電下鄉(xiāng)等9個涉農(nóng)補貼項目資金全部通過“一折通”直接打卡發(fā)放到農(nóng)戶,總共發(fā)放各類資金478.44余萬元,受益對象14300余戶。二是推進城鄉(xiāng)醫(yī)療制度改革,安排資金834.86萬元,確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務等政策落實。三是切實做好城鄉(xiāng)社會保障,投入城鄉(xiāng)低保、撫恤安置、五保供養(yǎng)、社會就業(yè)等保障性資金451.87萬元,有效緩解城鄉(xiāng)低收入人群生產(chǎn)生活困難,促進城鄉(xiāng)下崗、失業(yè)人員充分就業(yè)。
三、做好“一事一議”財政獎補工作
我所將此項工作當作一項重要的民生工作來抓,不斷加大對村“一事一議”財政獎補工作的宣傳力度,使這項工作深入人心,在議事過程中,所里同志始終參與其中,并組織各項目村及時召開了村民代表大會,提高廣大村民進行“一事一議”工作的積極性。同時,積極爭取縣對我鎮(zhèn)“一事一議”工作的支持力度,20xx年我鎮(zhèn)6個村開展了“一事一議”公益事業(yè)項目,共爭取上級獎補資金358萬元。使農(nóng)村面貌有了較大改善,受到了農(nóng)民群眾歡迎,有效的推進了社會主義新農(nóng)村建設。
四、加強村級財務管理,逐步規(guī)范村級支出
認真落實上級相關文件精神,緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民權益維護和農(nóng)村社會穩(wěn)定大局,今年,我所聯(lián)合鎮(zhèn)紀委對二十二村進行了全面的`資金帳目與村級報帳員核對清查,核實了每個村的資產(chǎn)、資金、債權和債務等,進一步加強農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源(簡稱“三資”)規(guī)范管理、農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理,大力推進土地規(guī)模經(jīng)營,規(guī)范有序推進土地流轉,今年共調處各類土地承包矛盾和糾紛11件,穩(wěn)定完善農(nóng)村土地承包關系,全面推進了村經(jīng)濟合作社股份合作制改革等方面的工作,有效保障了農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民群眾的合法權益。
五、做好領導交辦的其他各項工作
一是當好領導參謀。在工作中,找準自身定位,認真當好配角,積極發(fā)揮好相關財政政策法規(guī),在招商引資、項目建設、土地規(guī)劃等方面為鎮(zhèn)領導出謀劃策,同時,注重協(xié)調國、地稅部門關系,主動服務企業(yè)。
二是開源節(jié)流,樹立過緊日子理念。20xx年我鎮(zhèn)財政支出努力圍繞保運轉,保開支,側重民生三個重點,堅持“量入為出,有保有壓”的原則,先保剛性支出,再保其他一般性支出這一原則,合理按排各項支出,由于調度得當,保證了鎮(zhèn)域經(jīng)濟健康發(fā)展。
三是建好稅收臺賬,摸清家底。所里指定了人員,每月專門負責全鎮(zhèn)范圍內的企業(yè)稅收臺賬,并對全鎮(zhèn)主要企業(yè)開展稅收入庫情況調查分析,認真做好有關稅收入庫統(tǒng)計及預測工作,做到有據(jù)可依,確保應收盡收。
四是進一步加強投融資管理,確保財政資金平衡。今年以來金融經(jīng)濟形勢嚴峻,政府性融資難道進一步加大,針對以上情況,我們配合好鎮(zhèn)主要領導,積極研究政策動向,改變思路調整平臺建設方向,與金融機構合作,整合資源進行融資,按照銀行要求主動調整項目包裝,滿足融資要求,著力平衡各方資金需求。
六、加強財政干部隊伍建設
在努力搞好本職工作的同時,注重廉潔自律方面的建設。一是建立了一系列的學習制度,養(yǎng)成良好的學習習慣,樹立良好的學習觀念,不斷提高財政人員政治理論素質、業(yè)務素質,真正建設成學習型、服務型財政隊伍。二是增強財政干部的影響力和滲透力,讓以“依法、依規(guī)、依程序”為核心的財政行為,以“公開、公平、公正”為核心的財政制度,以“信心、善心、責任心”、“感恩、寬容、廉潔、憂患”為核心的財政精神。打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財?shù)呢斦犖椤?/p>
20xx年財政工作思路
一、繼續(xù)深化財政改革,加強財政監(jiān)管
一是做好財政預決算工作。嚴格執(zhí)行年初預算,確保全年收支平衡。二是嚴格執(zhí)行財政預算和收支兩條線管理;三是繼續(xù)加強資金監(jiān)管,進一步推進財政資金使用的安全性、標準性和有效性;四是嚴格依法理財,嚴格執(zhí)行各項財政法規(guī),實在做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作。
二、積極配合鎮(zhèn)政府向上爭取項目和資金,增強鎮(zhèn)級財力
在保障日常工作正常運轉的前提下,我們還要尋求新的發(fā)展,為此,鎮(zhèn)財政所將和鎮(zhèn)有關部門與上級部門的加強密切聯(lián)系,力求上級部門的支持和政策傾斜,多方籌措資金,不斷增加可支配收入,為我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展和進步提供有力的財力保障。
三、做好各類涉農(nóng)補貼項目的登記、核查、上報和發(fā)放工作
“一卡通”補貼資金。做好糧食直補、農(nóng)村低保等補貼項目工作,嚴格按照程序進行操作,確保數(shù)據(jù)真實、準確、無誤,與銀行密切配合,將各項補貼資金及時、足額地發(fā)險放到農(nóng)戶手中。
四、開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”和創(chuàng)“市級標準化財政所建設”活動
按照“強素質,樹形象,爭一流”的要求,進一步加強財政干部隊伍建設。樹立起學習、責任、服務、廉潔六種意識;倡導即思想上“務實”,工作上“求穩(wěn)”,作風上“慎行”,學習上“戒惰”,生活上“修身”五個作風。
財政年度工作總結3
20xx年,全市各級財政部門面對錯綜復雜、充滿變數(shù)的宏觀環(huán)境,始終堅持把組織收入作為中心工作,不斷加強財稅形勢研判,強化與國地稅部門之間的溝通協(xié)調,加強對重點稅源、主體稅種的分析和監(jiān)管;加大土地增值稅清算力度,推進建立房產(chǎn)交易稅二手房價格評估機制,大力爭取限售股減持等易流失稅源回流;落實地方稅收保障辦法,有序籌建涉稅信息綜合管理平臺,提高綜合治稅管理水平;建立非稅收入資金實時監(jiān)控體系,非稅收入收繳工作取得新成效;深化創(chuàng)新改革,提升財政科學化精細化管理水平,不斷提高財政資金使用效益,為推動福州市科學發(fā)展跨越發(fā)展提供有力保障。
全市(含平潭,下同)地方公共財政收入453.97億元,比上年增長18.8%,完成預算的105.2%;加上劃中央收入235.15億元,公共財政總收入689.12億元,增長15.4%。支出534.36億元(含省?詈蜕夏杲Y轉等支出,下同),比上年增加124.99億元,增長30.5%。政府性基金收入509.53億元,增長63.6%,完成預算的111.0%;支出515.25億元,增加176.51億元,增長52.1%。社會保險基金收入74.96億元,同口徑增加7.12億元,增長10.5%,完成預算的102.8%;支出56.60億元,同口徑增加7.49億元,增長15.3%。
市本級地方公共財政收入169.64億元,增長13.4%,完成調整后預算的100.4%;加上劃中央收入87.67億元,公共財政總收入257.30億元,增長13.2%,完成預算的100.2%。預算支出104.60億元,完成預算的87.1%,加上省?詈蜕夏杲Y轉等支出42.15億元,支出共計146.75億元,增長43.2%。政府性基金收入220.74億元,增長130.3%,完成預算的105.6%;支出199.10億元,增加83.22億元,增長71.8%。社會保險基金收入52.84億元,同口徑增加6.21億元,增長13.3%,完成預算的102.1%;支出36.93億元,同口徑增加5.11億元,增長16.1%。
中央、省級財政共下達福州市專項補助資金65.14億元,增加5.13億元。共取得省轉貸福州市地方政府債券11.51億元,比上年增加9.21億元,是歷年轉貸金額平均數(shù)的2.5倍。
[開源節(jié)流雙管齊下]
加大基礎設施和公共服務設施投入撥付28.65億元,支持南江濱東大道及延伸段、南臺大道南段、銅盤路、林浦大橋、螺洲大橋等市政道路、橋梁的提升改造與建設。撥付1.52億元,加快實施閩江北港南岸、南江濱東段及魁岐排澇二站防洪工程。投入31.82億元,支持鐵路、高速公路、地鐵1號線建設。投入10.45億元對投融資平臺承擔的公益性及半公益性建設項目進行固化補助。撥付0.50億元,保障婦女兒童活動中心、市民服務中心等公共項目建設。
支持開拓市場促進消費鼓勵企業(yè)開拓國際市場,投入0.60億元,扶持重點出口行業(yè)轉型升級,支持企業(yè)研發(fā)、技改和國際認證等,增強出口產(chǎn)品附加值和國際市場競爭力;I措0.20億元,建立外貿(mào)中小企業(yè)貸款風險補償金,采取政、銀、企合作方式建立風險共擔機制,幫助外貿(mào)中小企業(yè)解決融資問題。撥付0.77億元,助推現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展壯大,加大在央視等重要媒體宣傳福州力度,支持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、溫泉旅游、森林旅游,成功舉辦第四屆福州國際溫泉旅游節(jié)。推進“中國服務外包示范城市”申報工作。
控制行政運行費用嚴格執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約的'各項規(guī)定,按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費”預算,從嚴控制一般性支出。嚴禁提高會議用餐和住宿標準,執(zhí)行公務接待報銷“三單”制度。加強對公務用車等經(jīng)費支出審核。從嚴控制出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等公務活動的接待支出。全面停止新建樓堂館所,嚴格控制辦公用房維修改造項目,嚴格執(zhí)行維修改造標準,嚴禁豪華裝修,把有限的資金用在刀刃上。20xx年全市公務接待費比上年下降51.37%,因公出國(境)經(jīng)費支出比上年下降1.24%。
[調整優(yōu)化經(jīng)濟結構]
落實積極財政政策不斷完善結構性減稅政策,降低小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅起征點,穩(wěn)步推進“營改增”試點,出臺減輕企業(yè)負擔的一系列政策措施,對工業(yè)外貿(mào)流通企業(yè)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅實行“即征即獎”。兌現(xiàn)800多戶企業(yè)財政扶持資金3.80億元,實行勞動密集型小企業(yè)貸款貼息和小微企業(yè)融資擔保風險補貼,緩解中小企業(yè)資金壓力。加大市級股權投資資金運作力度,促進初創(chuàng)期高新中小企業(yè)發(fā)展。全年兌現(xiàn)出口退稅93.50億元,取消和免征一批行政事業(yè)性收費。
推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展撥付各類工業(yè)扶持資金4.68億元,支持工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長、節(jié)能降耗和技術改造,搶救保護瀕臨失傳的重點傳統(tǒng)工藝美術品種與技藝,促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。進一步完善鼓勵總部經(jīng)濟政策,兌現(xiàn)企業(yè)總部獎勵0.62億元。完善促進金融業(yè)發(fā)展各項舉措,兌現(xiàn)24家金融機構獎勵。支持福建海峽股權交易中心成立運營,推動福州市金融業(yè)健康快速發(fā)展。撥付資金0.73億元,推進航空港口聯(lián)動發(fā)展。
增強科技創(chuàng)新活力加快創(chuàng)新型城市建設,落實國家對高新技術企業(yè)等各項稅收優(yōu)惠扶持政策,科技支出穩(wěn)步增長。撥付資金0.78億元,支持創(chuàng)新平臺、企業(yè)技術中心建設和科技重大項目、科技基礎研究,鼓勵產(chǎn)學研加速融合,促進科技成果轉化,支持創(chuàng)建知識產(chǎn)權示范城市。撥付0.23億元,用于發(fā)放引進高層次優(yōu)秀人才工作津貼及科研項目補助,支持人才引進和培養(yǎng)。支持中國福州海西引智試驗區(qū)建設。
[優(yōu)先保障民生支出]
提升社會保障能力擴大社會保障制度覆蓋面,對未參加職工基本養(yǎng)老保險的高齡職工發(fā)放生活保障金。實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險全覆蓋,從土地出讓收入中提取被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險金,切實保障被征地農(nóng)民利益。提高城鄉(xiāng)低保對象補助標準,在全國首創(chuàng)于中秋節(jié)點為困難群體發(fā)放每人300元食品供應券,惠及2萬名困難群體。撥付1.15億元,落實各項促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)政策。
夯實農(nóng)村農(nóng)業(yè)基礎投入3.60億元,支持重大水利建設、海堤和病險水庫除險加固、農(nóng)村飲水安全工程,提高防洪減災能力。實施“海上福州”發(fā)展戰(zhàn)略,投入0.34億元,發(fā)展海洋新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代海洋服務業(yè)和現(xiàn)代海洋漁業(yè)。撥付1.32億元,培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè),支持果蔬、花卉、茶葉和食用菌等生產(chǎn),支持農(nóng)業(yè)“五新”技術推廣。撥付0.70億元,推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施。永泰縣和8個村列入美麗鄉(xiāng)村省級財政“一事一議”獎補范圍。
促進教育優(yōu)先發(fā)展保障義務教育階段免除學雜費,統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育階段生均公用經(jīng)費標準,小學、初中每生每年分別提高到610元、810元,惠及70萬名中小學生。對公辦中等職業(yè)學校全日制在校生免學費。撥付3.17億元,實施16所中小學校安工程,建成福州八中三江口校區(qū)、金山三期小學和金山七期小學等新區(qū)學校,啟動建設英華學校、四十三中等新布點學校,有效緩解入學壓力。大力支持學前教育,新建改擴建45所公辦幼兒園。加大市屬高校扶持力度,撥付0.68億元,完成福州職業(yè)技術學院債務化解,支持學院二期建設。
深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步提高基本醫(yī)療保障水平,新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助水平從每人每年260元提高到300元,擴大按病種定額付費試點范圍,鼓勵多種形式的支付方式改革;竟残l(wèi)生服務經(jīng)費政府補助標準從每人每年25元提高到30元。加大公立醫(yī)院建設補助力度,提升市屬醫(yī)院診療條件。撥付0.93億元,完善基層衛(wèi)生機構軟硬件設施,提升基層衛(wèi)生機構服務水平。
推進文體事業(yè)發(fā)展加強重點文物和非物質文化遺產(chǎn)保護修復,重點支持基層文化設施建設,推進村級公共文化設施設備更新維護,保障海峽兩岸合唱節(jié)、文博會等文化活動經(jīng)費。保障公益性文化設施免費開放,新工人文化宮建成投入使用。加快創(chuàng)建全民健身示范城市,撥付0.38億元,支持承辦世界沙灘排球賽、環(huán)福州·永泰國際公路自行車賽、中華龍舟大賽等活動。
[大力提升城市功能]
實施生態(tài)保護和環(huán)境整治投入13.80億元,綜合整治光明港、東西河、白馬河等23條城區(qū)內河。撥付0.68億元,推進環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)建設,加強大氣環(huán)境、重點流域整治及飲用水源保護。撥付各區(qū)環(huán)境綜合整治、環(huán)衛(wèi)提升、垃圾處置等經(jīng)費3.48億元,支持街巷整治、建筑立面改造等,提升城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。
提升城市景觀和品位加大綠化、美化、香化投入,撥付3億元,提升環(huán)南臺島、三環(huán)路和南江濱堤外綠化景觀,完成湖濱路、浦上大道等主次干道沿線和街旁綠地綠化建設,建成11個城市公園,加快建設“美麗福州”。撥付19.10億元,改造上下杭、朱紫坊歷史文化街區(qū)和煙臺山歷史風貌區(qū),保護修復鼓嶺風景區(qū),啟動南街項目改造。
改善住房和出行條件按規(guī)定將土地出讓收益和住房公積增值收益用于廉租房和公共租賃房建設。撥付14.38億元,推進廉租房、公租房等社會保障房建設,加大舊屋區(qū)改造力度。撥付5.61億元,繼續(xù)補貼優(yōu)惠群體乘車、新購公交車輛、開辟新線、駕駛員增薪等,支持公共交通優(yōu)先發(fā)展。
加強公共安全體系建設撥付4.80億元,保障公共安全、社會綜合治理經(jīng)費,促進社會穩(wěn)定和諧。支持行政服務中心創(chuàng)新管理和“數(shù)字城管”、智能交通控制中心建設,提高城市管理服務水平。支持各類司法救助,健全醫(yī)患糾紛第三方調處機制。提高消防官兵高危補貼和政府專職消防員待遇,加強消防安全布局,提高消防應急救援能力。
[逐步精細財政管理]
強化體制機制創(chuàng)新出臺新一輪市對區(qū)財政管理體制調整辦法,明確跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)的稅收歸屬,進一步理順收入征管與歸屬,更好地發(fā)揮市區(qū)兩級增收積極性。推進依法行政、依法理財,順利完成財政系統(tǒng)依法行政情況綜合監(jiān)察工作。落實簡政放權、提速增效、擴權強縣強區(qū)工作,取消或下放部分審批、審核、備案項目。開展市級單位票據(jù)電子化管理網(wǎng)絡版試點。首次公開出讓海域采砂臨時用海使用權,探索資源有償使用市場化機制。市投資管理公司定位為市屬國有金融投資控股公司,承擔海西金融服務中心投融資主體職能。
提高預決算管理水平認真落實人大、審計對預算編制執(zhí)行的審查意見,積極整改,提高預算編制的完整性和準確性。開展國有資本經(jīng)營預算編制,建立完整的政府預算體系。擴大預算績效目標編制范圍,試點預算執(zhí)行過程績效監(jiān)控,推動項目單位開展績效自評。將市本級部門預算公開的范圍擴大到除涉密部門以外的所有一級預算單位,并做好部門決算和“三公”經(jīng)費公開前期準備工作,穩(wěn)步推進財政信息公開。
加強財政資金管理全面清理現(xiàn)有財政對外借款,督促借款單位履行還款責任;清理國庫暫存、暫付款項,保證財政資金運行安全。加大對部門結余結轉資金的清收力度,壓縮財政結余結轉資金規(guī)模,有效盤活存量資金。繼續(xù)清理財政專戶,全市清理撤并財政專戶15個。深化國庫集中支付改革,市本級新增15家預算單位納入集中支付系統(tǒng),公務卡制度試點取得新進展。開展清理和規(guī)范專項資金工作,提高資金使用效益。積極配合審計機構開展地方政府性債務審計,進一步夯實我市地方政府性債務,有效防范財政風險。
加強財政監(jiān)督檢查對全市72家單位開展會計信息質量檢查,查處違規(guī)金額1.5億元;開展全市強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金檢查,全市共重點檢查313戶,涉及175個項目,糾正和整改違規(guī)金額145.12萬元。選擇16家市本級財政票據(jù)使用單位,專項清查其執(zhí)行非稅收入及財政票據(jù)管理政策和制度情況,發(fā)出整改通知9份,整改率93.75%。落實事業(yè)單位及所辦企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記管理辦法,研究出臺市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)交易實施細則,進一步加強和規(guī)范國有資產(chǎn)管理。
財政年度工作總結4
今年來,我局在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下,深入貫徹科學發(fā)展觀,科學安排收支預算,大力支持經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展,不斷拓寬財源基礎,狠抓收入征管,收入增幅創(chuàng)歷史新高,預計全年收入超額完成區(qū)人大常委會批準的調整后預算,支出控制在預算盤子之內,保證了行政事業(yè)機構的正常運轉,財政各項工作取得新的突破,為順利完成財政工作目標開好局。
一、收支完成情況
全區(qū)財政總收入預計完成179000萬元,完成調整后預算的100%,比年初預算增幅高11.2%;比上年增加36782萬元,增長29.2%。區(qū)級財政收入預計完成87000萬元,完成調整后預算的100%,比年初預算增幅高6.23%;比上年增加14654萬元,增長22.23%。一般預算支出預計82476萬元,完成調整后預算92656萬元(包括上級補助收入14117萬元和上年結轉11544萬元)的89.01%,比上年增加17912萬元,增長27.74%,財政預算執(zhí)行總體較好,
二、主要做法及成效
(一)加大投入,財源建設成果進一步顯現(xiàn)。財源建設取得長足進展。x年預計稅收入庫超億元企業(yè)3家,新增2家,其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業(yè)31家,新增8家;超百萬元企業(yè)319家,新增44家。收入超億元街道7個,新增3個,其中海濱超4億元,臨江、江南超2億元。
一是發(fā)揮財政資金導向作用,引導企業(yè)做優(yōu)做強,共投入扶持企業(yè)資金8342萬元,帶動企業(yè)增加投入,促進重點企業(yè)良好發(fā)展。6家上市及26家上市后備企業(yè)全年預計納稅10.3億元,增長105%;10家總部企業(yè)預計納稅2.55億元,增長62.87%。
二是高新技術園區(qū)升格為國家級高新園區(qū),財源支撐作用明顯。投入高新園區(qū)5200萬元(累計投入12.7億元),入駐高新園區(qū)企業(yè)430戶,全年預計納稅11.73億元,占全區(qū)工商總稅的45.23%,增長90%。三是自主創(chuàng)新步伐加快,產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。投入科技資金2350萬元,形成新的增長點,電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨躍發(fā)展,全年預計納稅6.1億元,增長80%,占全區(qū)稅收的比重從x年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(qū)(延陵、后坑、錦美、新塘、泉三)、商貿(mào)物流中心、溫陵商貿(mào)中心、汽車汽配城、池峰路二期、龍頭山片區(qū)改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯,新老城區(qū)市容市貌進一步改善。
(二)狠抓管征,財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元,增長29.2 %,創(chuàng)歷史新高。稅性收入預計完成17.58億元,占財政總收入的98.2%,比上年提高1.63個百分點,財政收入規(guī)模不斷擴大,質量持續(xù)提高。
一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制,層層分解下達目標任務,強化目標考核。緊盯目標任務,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓緊抓好收入工作,超額完成市政府下達目標任務。
二是密切關注稅收政策調整和經(jīng)濟運行動態(tài),提高對稅收走勢分析的前瞻性。加強稅源跟蹤管理與分析,根據(jù)稅源資料指導日常征管工作。建立經(jīng)濟分析聯(lián)席會議制度,加強經(jīng)濟運行的分析,集思廣益,及時提出應對措施,有的放矢抓好收入工作。
三是構建網(wǎng)絡化全方位協(xié)稅護稅機制,建立點對點的聯(lián)絡員制度和部門聯(lián)動機制,通力協(xié)作,齊抓共管。建立健全收入監(jiān)控體系,及時采集涉稅信息,強化重點稅源管理,加大稽查力度,做到依法治稅、應收盡收。四是進一步規(guī)范非稅收入管理,將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。
(三)優(yōu)化結構,民生保障支出進一步落實?茖W預算,嚴格壓縮和控制一般性開支,財力向民生方面傾斜,全年民生方面支出預計4.84億元,占一般預算支出的58.62%,增長27.74%,保證了教育、科技、支農(nóng)等法定支出,保證了公共衛(wèi)生、社會保障、基層社區(qū)的投入,促進各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。投入教育方面22921萬元,增加公共財政教育投入,達到教育經(jīng)費法定增長的要求,教育事業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新躍升,各項考核指標持續(xù)保持較高水平。投入科技方面2350萬元,扎實推動企業(yè)自主創(chuàng)新,加快轉變發(fā)展方式。投入支農(nóng)方面1130萬元,全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,大力實施江南新區(qū)人居環(huán)境整治,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、防災減災體系建設。投入衛(wèi)生方面4403萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系和公共衛(wèi)生服務體系進一步完善,疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元,城鄉(xiāng)居民社會保障體系不斷完善,就業(yè)工作扎實推進。投入住房保障3210萬元,支持保障性住房建設。投入街道社區(qū)方面9188萬元,街道社區(qū)經(jīng)費及街道增超收分成進一步提高,保證基層政權的正常運轉。撥付強農(nóng)惠家資金1802萬元,其中發(fā)放出租車和小漁船油價補貼106萬元,種糧農(nóng)民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)及家電以舊換新補貼1689萬元,將黨和政府的關杯及時送達老百姓。
(四)加強監(jiān)管,財政管理績效進一步提高。
一是優(yōu)化資金撥付管理,提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環(huán)節(jié)設置,實現(xiàn)財政資金在國庫單一賬戶體系內的高效、安全運轉。
二是完善行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的資產(chǎn)管理制度,加強資產(chǎn)出租和處置的管理。
三是加強對教育、支農(nóng)、社保、國債、生態(tài)保護等涉及群眾切身利益資金的使用情況進行監(jiān)督檢查。
四是加強政府采購管理,全年政府采購總金額預計4000萬元,實際中標金額3600萬元,節(jié)約資金400萬元,節(jié)約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作,對xx-x年查出問題的單位進行回訪,落實整改措施。
在回顧總結財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題:一是招商載體緊缺,制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產(chǎn)調控政策,房地產(chǎn)開發(fā)與銷售降溫。財政收入增長受限。二是穩(wěn)健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸,新增融資相當困難,建設資金得不到有效保障。三是財政收入規(guī)模偏小,財力增長有限,而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監(jiān)督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。
三、明年主要工作思路
20xx年我區(qū)財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的工作重點和財政改革目標,大力培植財源,強化收入征管,優(yōu)化支出結構,提高保障能力,著力改善民生,支持“五大戰(zhàn)役”建設,深化預算編制改革,完善預算決策和管理制度,推進財政科學化、精細化管理,促進全區(qū)經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。x年我區(qū)財政總收入安排203400萬元,增加24400萬元,比增15%;區(qū)級一般預算收入安排98280萬元,增加11280萬元,比增14%。主要措施如下:
(一)優(yōu)化稅源結構,做大收入“蛋糕”。通過本級和爭取上級支持,籌集7000萬元扶持企業(yè)發(fā)展資金,推動經(jīng)濟結構調整,拓寬稅源平臺,提升稅源質量,做大收入“蛋糕”。著重加大對6家上市及26家上市后備企業(yè)、10家總部企業(yè)的扶持力度。
一要提升稅源質量。通過貼息、獎勵等方式發(fā)揮財政資金導向作用,引導和帶動社會資金投入,放大財政資金的倍增效應,引導產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和優(yōu)質企業(yè)入駐,引導產(chǎn)業(yè)集群集聚、融合發(fā)展。
二要改善投資環(huán)境。要加大力度支持江南新區(qū)道路、地下管網(wǎng)、供水排水、電力通訊等基礎設施建設和教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展,改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,營造良好發(fā)展平臺。
三要拓寬稅源平臺。要支持濱江總部經(jīng)濟集聚區(qū)建設,大力營造人文化、便捷化、國際化的商務環(huán)境,吸引本地知名企業(yè)、上市公司和鯉籍在外商會、企業(yè)等在總部經(jīng)濟區(qū)設立地區(qū)總部、營運中心,鼓勵境外跨國公司、國內大型企業(yè)集團在總部經(jīng)濟區(qū)設立采購中心、營銷中心。
四要培育新增稅源。要通過招商、引導、集聚,壯大南環(huán)汽車銷售走廊;要利用古城豐富文化積淀和舊廠房資源,打造海峽西岸經(jīng)濟區(qū)重要的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地和文化創(chuàng)意產(chǎn)品展示和交易中心;要支持電子信息行業(yè)、特別是光伏制造業(yè)做大做強,使之盡快成為我區(qū)新興支柱產(chǎn)業(yè)。
五要積極主動幫扶企業(yè)促發(fā)展。貫徹落實各級黨委政府扶持企業(yè)發(fā)展各項政策措施,及時兌付扶持資金,落實各項減免稅費政策,幫扶企業(yè)擴生產(chǎn)、拓市場。經(jīng)常深入企業(yè)了解情況,密切關注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營走勢,竭盡所能幫助企業(yè)解決各種困難和問題,促進我區(qū)企業(yè)良性發(fā)展。
(二)科學預算管理,保障民生投入。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量財辦事、收支平衡”的理財思路,科學安排預算,在財力可能范圍內合理安排各項支出。
一要保障正常運轉。安排人員工資、街道社區(qū)運轉經(jīng)費等4.28億元,保證行政事業(yè)單位和基層政權的正常運轉;
二要確保法定支出。安排教育、科技、支農(nóng)等2.74億元。確保“兩免一補”和中職學校國家助學金制度的實施;健全完善創(chuàng)新體系,推進產(chǎn)學研合作,加速科技成果轉化,提高自主創(chuàng)新能力,建設創(chuàng)新型城區(qū);加強防汛抗旱、森林防火、重大動植物疫病防控等自然災害防御體系建設
。三要加大民生投入。安排社會保障支出1.63億元,支持就業(yè)再就業(yè)、扶貧幫困,關注弱勢群體,促進社會和諧穩(wěn)定。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療、居民醫(yī)療保險財政補助,重點安排最低生活保障、社會救濟、雙擁工作和深度貧困家庭救助經(jīng)費,優(yōu)先保障城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出0.36億元,確保醫(yī)改順利實施,努力促進各項社會事業(yè)發(fā)展和各項改革順利推進。
四要保證重點支出。通過爭取市級土地出讓金返還和多渠道籌融資,盡最大努力支持x年擬新建及續(xù)建的政府性投資重點項目建設,主要有園區(qū)七支路、南迎賓大道、向陽新村改造、錦美等5個安置小區(qū)(錦美、延陵、黃石、后坑、新塘)、華星廉租房、東浦危舊房改造、高速公路泉州段等重點項目建設。
(三)強化開源節(jié)流,化解收支矛盾.20xx年財政收支壓力將是更加艱難的一年,為此,我們要狠抓增收節(jié)支,開源節(jié)流,積極化解收支矛盾,確保完成收入任務,保證各項預算支出,努力實現(xiàn)預算內收支平衡。
一要強化收入征管。將本次人大會確定的`財政收入目標,及早分解下達到各職能部門。強化收入征管,加大稅收稽查力度,挖潛擴面,增加收入來源。全面啟用非稅收入管理軟件系統(tǒng),進一步規(guī)范非稅收入管理,確保收入快捷直繳國庫。不斷壯大財政收入規(guī)模,提高收入質量,增強地方財政實力。
二要從嚴控制支出。盡量減少聘用、借用人員數(shù)量,節(jié)約人員經(jīng)費開支;公用經(jīng)費原則上零增長;項目支出原則上不突破上年水平;從嚴控制臨時新增用款申請。
三要厲行勤儉節(jié)約。要貫徹落實黨中央國務院《關于進一步落實黨政機關厲行節(jié)約要求的通知》,從嚴控制黨政機關樓堂館所建設,嚴禁超標準裝修辦公場所,加強公務購車、公務接待、公款出國(境)、會議經(jīng)費、節(jié)日慶典及機構運行經(jīng)費等的預算管理。接待費、會議費、購車經(jīng)費等原則上比x年有一定比例的下降。四要嚴控建設成本。加強基本建設財務管理工作,督促各項目指揮部、業(yè)主單位嚴格執(zhí)行基本建設財務規(guī)定,健全內控制度,從嚴控制建設成本。
(四)深化財政改革,強化監(jiān)督管理.繼續(xù)推進各項財政改革,不斷完善管理制度,提高財政管理的科學化、精細化水平
。一要繼續(xù)推進國庫集中支付改革。嚴格按照省市財政部門的要求和國庫集中支付“縱向到底、橫向到邊”的改革目標,區(qū)直行政事業(yè)單位全面實施國庫統(tǒng)一支付,實現(xiàn)對財政資金全方位、全流程動態(tài)監(jiān)管
。二要深化政府采購制度改革。進一步擴大政府采購范圍和規(guī)模,強化采購預算執(zhí)行管理,進一步提高采購效益。
三要完善國有資產(chǎn)管理制度。加快國有資產(chǎn)管理信息化建設步伐,深化國有企業(yè)改革,加強國有資本收益管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。
四要完善監(jiān)督機制。加強與監(jiān)察、審計等部門的配合,做到資源共享,構建財政監(jiān)督、投資評審、績效評估業(yè)務支撐平臺,著力提高財政資金使用規(guī)范性、安全性和有效性。
(五)整合盤活資源,力克資金瓶頸.受宏觀調控影響,財政資金運轉非常困難,必須創(chuàng)新思路,多措并舉攻克資金運轉瓶頸。
一要積極爭取貸款。各重點建設項目業(yè)主單位要主動聯(lián)系金融部門積極爭取貸款。
二要抓緊盤活土地資源。盡快做好江南新區(qū)和“三舊”改造項目土地“招拍掛”前期準備工作,抓緊盤活土地資源,解決建設資金不足及歸還壓縮貸款的問題。
三要充分挖掘各項資源。要敦促、配合有關部門抓緊盤活已建成的安置房,讓其盡快發(fā)揮使用效益,減少過渡費支出。四要推行市場化運作。將條件成熟適應市場化運作的建設項目推向市場,運用BT、BOT等方式引進民營資本進行開發(fā)建設。
(六)加強隊伍建設,不斷提高依法行政能力。以開展學習貫徹機關效能建設為抓手,進一步加強黨的建設和干部隊伍政治思想工作,推進精神文明建設和干部素質教育工作,組織安排好各種業(yè)務培訓和教育,鼓勵和加強干部知識和工作能力的提高。繼續(xù)抓好財政“六六”普法工作,建立健全監(jiān)督制約機制。深入開展反腐倡廉教育,促進干部廉潔從政,推進黨風廉政建設和財政系統(tǒng)政風行風建設。
財政年度工作總結5
面對世界經(jīng)濟環(huán)境復雜多變和國內經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢,在市委市政府的正確領導下,全市各級財政部門主動作為,迎難而上,深入實施“八項工程”,積極服務“三重一大”,注重提升收入質量,促進收入平穩(wěn)增長,牢牢把握“調結構、惠民生、促發(fā)展”的支出方向,大力推動財政實現(xiàn)“三個轉型”,較好地完成了全年財政工作任務,實現(xiàn)財政收支平衡,為促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財力保障。全市公共財政預算收入完成366、76億元,增長15、2%,連續(xù)7年超過全省平均增幅。公共財政預算支出完成527、87億元,增長16、2%。
一、轉方式、調結構,全力促進經(jīng)濟轉型升級
一是引導產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級;I措撥付支持經(jīng)濟發(fā)展資金30、62億元,支持重點骨干企業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。安排1、6億元設立新興產(chǎn)業(yè)引導基金、高新技術創(chuàng)業(yè)投資基金,定向投向新能源、物聯(lián)網(wǎng)、軟件和服務外包等新興產(chǎn)業(yè)和成長型高新技術企業(yè)。礦大科技園成為全省一家國家A類大學科技園,x工業(yè)園科技創(chuàng)業(yè)園、大學生創(chuàng)業(yè)服務中心獲批省級科技企業(yè)孵化器。
二是支持企業(yè)自主創(chuàng)新。全市科技支出投入12、45億元,增長20、2%。積極發(fā)揮財政資金導向作用,引導商業(yè)銀行加大對企業(yè)信貸資金的投放力度,支持企業(yè)自主創(chuàng)新。加大對知識產(chǎn)權保護的投入,支持組建江蘇銀行科技支行,加快自主知識產(chǎn)權向科技成果轉化。全年組織申報四批科技成果轉化風險補償資金項目,34家企業(yè)獲得貸款資助6,500萬元。創(chuàng)立創(chuàng)業(yè)種子基金,與x中歐科技等4家高科技企業(yè)簽訂投資協(xié)議,采取股權投資等形式支持初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)發(fā)展。
三是積極幫助企業(yè)走出困境。全面落實扶持企業(yè)發(fā)展各項優(yōu)惠政策,減免稅收6、32億元,退稅5、33億元。積極開展“營改增”試點,全市8,800戶企業(yè)納入試點范圍,九成以上企業(yè)稅負減輕。增加銀行貸款增長風險補償獎勵資金投入,鼓勵銀行金融機構加大對中小企業(yè)信貸支持力度。市財政安排12億元間歇性資金與銀行貢獻度掛鉤,鼓勵金融機構服務地方經(jīng)濟發(fā)展。成立股權登記中心,為非上市股份公司提供快速和低成本的股權融資服務,成功助推江蘇財發(fā)鋁業(yè)等三家企業(yè)登陸天津產(chǎn)權交易所。
四是服務“三重一大”建設。市財政籌集城建重點工程資金23、4億元,支持三環(huán)東路高架快速路、奧體中心、珠山景區(qū)、x植物園、科技廣場、公共自行車投放等重點工程建設和為民辦實事項目實施。制訂《x市軌道交通建設項目資本金籌集方案》,合理確定市區(qū)籌資比例,推動軌道交通建設項目盡快獲批實施。
二、惠民生、促和諧,全力提升基本公共服務能力
一是社會保障水平不斷提升。全社會社保支出160億元,增長18%。安排各項補助資金68億元,落實“新農(nóng)合”及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助標準提高、基本藥物制度實施等一系列醫(yī)改惠民政策,“新農(nóng)合”政策范圍內報銷比例位居全省第一;I措落實資金64、09億元,保證全市30、63萬名退休人員按時足額領取養(yǎng)老金。繼續(xù)實施低保標準自然增長機制,落實城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)困難群眾臨時生活救助和無固定收入重殘人員生活救助等制度,全市撥付社會救助資金11億元,受益困難群眾達50萬人。
二是教育投入得到優(yōu)先保障。全市教育支出112、52億元,增長24、8%。進一步完善和落實教育經(jīng)費保障機制,提高各類教育保障水平。市財政設立2,000萬元學前教育獎補專項經(jīng)費,增加對學前教育的財政投入。義務教育中小學生均公用經(jīng)費標準分別達750元/生。年、550元/生。年,特殊教育學校提高到普通中小學標準的8倍。建立中等職業(yè)教育經(jīng)費保障機制,對中等職業(yè)學校農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難學生和涉農(nóng)專業(yè)學生免收學費。完善高校生均公用經(jīng)費標準,加快高等教育發(fā)展。市財政撥付資金5,000萬元,支持實施中小學校舍安全、校車安全、農(nóng)村偏遠學校教師公租房等工程建設。
三是農(nóng)林水事業(yè)加快發(fā)展。全市農(nóng)林水事務支出80、3億元,增長30%。市財政整合支農(nóng)資金3、5億元,重點支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程、水利水務現(xiàn)代化工程和“美好城鄉(xiāng)”建設。落實強農(nóng)惠農(nóng)財稅優(yōu)惠政策,加大對高效設施農(nóng)業(yè)、糧食功能區(qū)、綠色生態(tài)x、農(nóng)產(chǎn)品質量安全建設的支持力度,推進中心鎮(zhèn)、新農(nóng)村示范村、農(nóng)村人口飲水安全建設,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展。市財政籌措撥付資金2、98億元,保障以水環(huán)境為重點的環(huán)境綜合治理工作,支持黃河故道二次綜合開發(fā),“第二次進軍荒山”,駱馬湖、微山湖千島濕地生態(tài)保護,小型農(nóng)田水利等基礎設施建設。
四是文體事業(yè)取得顯著成效。加快文化強市建設,全市文化體育事業(yè)投入5、5億元,增長24、9%。積極推動文化品牌戰(zhàn)略實施,安排各類文化專項資金1、02億元,用于支持公共文化事業(yè)發(fā)展。市財政安排宣傳文化專項資金4,000萬元,支持《漢典華章》、《彭城懷古》、《劉邦大帝》等系列工程,打造“舞動漢風”品牌,深入實施文化建設“六大工程”。市財政籌措安排專項資金6,800萬元,大力建設群眾體育設施,完善全民健身公共服務體系,支持第十八屆省運會籌備和備戰(zhàn)。
五是縣(市)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展加快。認真落實幫扶政策,籌措撥付縣(市)區(qū)專項補助資金26、5億元,支持豐沛鐵路建設、銅山棚戶區(qū)改造、邳州徐洪河航道工程征遷安置、開發(fā)區(qū)節(jié)能減排和可再生能源發(fā)展、賈汪采煤塌陷地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目實施,提升縣(市)區(qū)城鎮(zhèn)居住、公共服務、社區(qū)服務等功能,推動工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設步伐,齊心協(xié)力共同奔小康。
三、強管理、重績效,全力深化財政管理創(chuàng)新
一是預算編制管理不斷完善。突出“一條主線”,實現(xiàn)“兩個改變”,注重“三個結合”。堅持以提高財政資金效益為主線,細化項目支出預算編制。創(chuàng)新財政撥款方式,采取項目建設資金注入、國有土地作價注入、國有資產(chǎn)劃撥等多種形式,把有效資產(chǎn)變成資本投入,做大政府投融資平臺資本金規(guī)模,推動其在城市基礎設施建設等方面發(fā)揮更大作用。對經(jīng)營領域的財政撥款方式由無償撥款改為有償投資。改變政府職能部門提供公共服務的方式,積極推廣政府向社會組織購買服務,推動社會管理創(chuàng)新。將預算編制與結余結轉資金、績效目標管理結果和預算執(zhí)行進度相結合,提高項目預算編制的.科學性。
二是預算執(zhí)行管理不斷優(yōu)化。出臺《重大支出事項聯(lián)合審議暫行辦法》,推進重大支出事項決策的科學化和規(guī)范化。實施《x市市級預算支出執(zhí)行進度考核管理暫行辦法》,增強預算支出執(zhí)行的時效性和均衡性,市本級財政支出進度明顯加快,達92、6%,比上年提高3、1個百分點。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,以覆蓋所有預算單位和財政性資金為目標,穩(wěn)妥推進會計集中核算向集中支付轉變。優(yōu)化公務卡辦理流程,深入推行公務卡改革。
三是財政監(jiān)督管理不斷加強。積極推進預算信息公開,12個部門率先公開了部門預算。深化部門績效目標管理,選擇6個市級部門實施績效目標管理試點,對其所有的專項資金進行全過程預算績效管理,涉及126個項目、5、23億元財政資金。擴大績效評價范圍和規(guī)模,實施績效評價的部門66個、項目145個、資金26億元。引入第三方績效評價,對9個項目、1、3億元專項資金進行第三方獨立評價,邀請86名市x代表、政協(xié)委員、高等院校、社會中介機構和主管部門的專家全過程參與績效管理。完善財政檢查復核、財政監(jiān)督公示公告制度,確保財政資金的安全性和完整性。
財政年度工作總結6
一年來,區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,認真落實區(qū)人大預算決議,較好地完成了各項目標任務,著力從以下四個方面做好財政工作:
一、多措并舉,狠抓財政收入質效。一是積極組織稅源清查。重點組織對國稅部門管理的602戶、地稅部門管理的674戶納稅5萬元以上企業(yè)稅源及近幾年耕地占用稅進行清理排查,根據(jù)計劃安排有序入庫。二是加大企業(yè)欠稅清繳力度。通過將欠稅企業(yè)稅收清繳與幫辦部門(或主管部門)公用經(jīng)費、招商經(jīng)費掛鉤形式,強化欠稅企業(yè)稅收清繳。三是建立涉稅共享機制。出臺《xx區(qū)進一步加強綜合治稅工作的實施意見(試行)》,搭建綜合治稅信息平臺,將全區(qū)48個部門、鎮(zhèn)(街道)的涉稅信息進行整合利用,推動零星稅收和小稅種的應征盡征、應收盡收。四是實行鎮(zhèn)級收入掛鉤機制。建立區(qū)委常委掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政收入制度,掛鉤常委對當月收入完成倒數(shù)后兩位的鎮(zhèn)(街道)主要負責人進行約談。建立收入進度與往來資金撥付掛鉤制度,對未達序時進度的鎮(zhèn)(街道)暫緩撥付往來資金。
二、統(tǒng)籌兼顧,財政作用日益提升。充分利用財政職能優(yōu)勢,積極向上爭取,狠抓政策落實,加大財政投入,優(yōu)先保障民生,服務經(jīng)濟發(fā)展。一是爭取資金支持。積極與省市對接,爭取各類補助資金6.1億元,緩解了財政資金壓力。二是助推企業(yè)發(fā)展。用好用足區(qū)內“工業(yè)十二條”政策,積極引進民生銀行、南京銀行來洪設立分支機構,安排全民創(chuàng)業(yè)、電子商務、人才科技等一系列專項引導資金,支持實體企業(yè)發(fā)展。三是優(yōu)先保障民生。安排教育、醫(yī)療、社會保障、農(nóng)田水利設施建設等民生支出18.92億元;預發(fā)過渡性津補貼,參照市級標準調整保險繳費基數(shù),住房補貼由工資總額的4.9%提高到15%,根據(jù)《xx區(qū)機關事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實施意見》補發(fā)20xx年應休未休年休假薪酬,全年累計凈增加支出2.12億元。
三、狠抓創(chuàng)新,財政管理穩(wěn)步推進。一是鎮(zhèn)村監(jiān)管進一步加強。出臺《xx區(qū)鎮(zhèn)(街道)財政國庫集中支付制度改革實施方案》,將全區(qū)所有鎮(zhèn)、街道財政性資金納入國庫單一賬戶管理體系。出臺《關于進一步加強鎮(zhèn)(街道)財政財務管理工作的`意見》、《xx區(qū)村級財務監(jiān)管改革工作實施方案》,進一步規(guī)范鎮(zhèn)村財務管理,保證鎮(zhèn)村財政資金安全高效運轉。二是預算管理進一步規(guī)范。嚴格按照《預算法》要求編制“四本預算”,并按程序提交人大會議審議。深入推進預決算公開,全區(qū)共有80個部門完成了部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開工作,公開率達到100%,獲得省財政廳表彰。三是資產(chǎn)管理進一步細化。專門設立資產(chǎn)管理科,進一步強化區(qū)內國有資產(chǎn)及國有企業(yè)監(jiān)管。分別草擬《xx區(qū)區(qū)屬監(jiān)管企業(yè)負責人薪酬管理暫行辦法》,資產(chǎn)公司、蟹都文聯(lián)公司《年度經(jīng)營業(yè)績考核評價暫行辦法》及《年度經(jīng)營業(yè)績責任書》。四是項目績效進一步優(yōu)化。創(chuàng)新了績效管理工作方式,新上預算績效管理信息系統(tǒng),科學建立績效評價指標體系。對全區(qū)14個重點項目支出情況實施了績效評價,并選取了6個項目聘請第三方中介機構和專家進行評審。
四、強化落實,債務管理逐步規(guī)范。一是嚴格落實債務整改。根據(jù)財預〔20xx〕50號、87號文件要求,對全區(qū)違規(guī)融資擔保、以政府購買服務名義違規(guī)融資等行為進行全面清理整改。二是制定出臺管理辦法。調整成立區(qū)政府性債務管理領導小組及政府性債務風險事件應急領導小組,制定出臺《xx區(qū)政府債務風險化解規(guī)劃》和《xx區(qū)政府債務風險應急處置預案》,規(guī)范政府融資流程,強化債務風險控制。三是制定債務化解方案。按照省財政廳要求,制定xx區(qū)中長期地方債務化解方案,積極采取有效措施,化解地方政府債務。四是積極爭取置換債券。全年累計爭取置換債券10.54億元、新增債券2.5億元,優(yōu)先用于置換高息債務,有效地降低了債務成本。五是強化PPP項目管理。出臺了《xx區(qū)政府和社會資本合作項目(PPP)審批管理辦法》,進一步加強對PPP項目審批管理。同時對全區(qū)所有PPP項目重新進行甄別,對符合PPP要求的項目給予保留,對不符合的給予清理、退庫。
財政年度工作總結7
今年以來,我局堅持以黨的群眾路線教育實踐活動為總攬,以服務市委市政府“三大戰(zhàn)役”為重點,著力支持穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,財政各項重點工作完成較好。
一、財政收入穩(wěn)定增長。
面臨經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)給組織財政收入帶來的挑戰(zhàn),我們切實加強了分析調度,對部分區(qū)縣市財政收入情況進行了重點調查和督收。并與相關收入征管部門一道加強了收入征管,為防止“營改增”試點中附征稅費流失,推動實施了國稅窗口代征地方附征稅費工作,全市實現(xiàn)1321萬元。為挖掘非稅增長潛力,完善了人防易地建設費征管辦法,全年征收1.05億元,同比增長458%;加大了市城區(qū)部分房地產(chǎn)項目報建規(guī)費追繳力度,去年以來累計清繳尾欠報建規(guī)費8231萬元。通過多方面努力,全市完成財政總收入185億元,增長10%,總量繼續(xù)位居全省第6位。
二、支持發(fā)展保障有力。
一是支持園區(qū)攻堅。市級安排新型工業(yè)化等專項資金3.45億元,支持開工建設標準化廠房200萬平方米,推動xxx經(jīng)開區(qū)建設千億園區(qū)及其他重點園區(qū)發(fā)展,促進“1115”工程相關重點企業(yè)加快發(fā)展。加大本地產(chǎn)品采購力度,開展涉企收費清理行動,推動江北城區(qū)企業(yè)“退二進三”,為企業(yè)發(fā)展營造了較好發(fā)展環(huán)境;特別是為緩解企業(yè)融資難,推動財鑫擔保公司重組為財鑫投融資擔保集團,全年共為1282戶次創(chuàng)業(yè)主體新增擔保、小貸等63.54億元,增長21.5%。
二是支持城市提質。采取融資與預算籌資兩條腿走路,市財政撥付“三改四化”資金10.05億元,累計撥付20.79億元,支持市城區(qū)48條道路和4座橋梁改造全部竣工,穿紫河泵站改造等水改項目順利推進,智能交通、智慧城管、數(shù)字防控等數(shù)字化管理系統(tǒng)建成運行,武陵閣步行城美化提質、詩墻花堤綜合改造、“城市家具”配置穩(wěn)步實施,城市品位進一步提升。市財政已累計撥付建設資金20.16億元。
三是支持了交通提速。通過預算撥、融資投、向上爭,累計投入重點交通項目建設資金13.22億元,支持完成了除陸家渡大橋外的44座病危橋改造,推進了石長鐵路復線、二廣高速互通、319和207國道市城區(qū)改線建設,加快了桃花源機場擴建步伐,促進了鹽關碼頭國家二類口岸竣工運行,啟動了沅澧快速干線一號大道建設等工作,為全市交通條件進一步改善創(chuàng)造了條件。此外,全市實現(xiàn)對上爭資232.53億元,其中縣市爭取上級資金155.92億元,增長10.31%,高于全市平均增幅2.25個百分點,促進了縣域經(jīng)濟發(fā)展。
三、民生福祉逐步升溫。
始終把改善民生、發(fā)展社會事業(yè)作為支出保障重點,全市用于與民生密切相關的支出257.6億元,比重達到74%,推動了民生升溫。一是支持“三農(nóng)”發(fā)展。市級安排新農(nóng)村建設資金1.46億元,深入推進了農(nóng)村環(huán)境綜合整治、石門秀坪園藝場等100個美麗鄉(xiāng)村示范村建設;安排地方水利建設基金及農(nóng)田水利建設資金4.03億元,進一步改善了農(nóng)村生產(chǎn)條件;安排注冊資本金1億元支持組建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資公司,建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設投融資平臺;在解決農(nóng)民飲水安全上,市級撥付補助資金3500萬元;市級安排資金20xx萬元,支持石門縣所街鄉(xiāng)麻納峪村等300個重點扶貧村加快脫貧。面對沅水流域特大洪澇災害,市級下?lián)苜Y金1150萬元幫助災區(qū)抗洪救災、恢復生產(chǎn)。二是支持完美社區(qū)建設。市級安排專項資金1億元,支持街道(社區(qū))公共服務用房、派出所、社區(qū)衛(wèi)生服務中心等項目建設,已預撥補助資金5471萬元。三是支持教育衛(wèi)生三年攻堅。市級安排獎補資金2.2億元,推進農(nóng)村薄弱學校改造、城區(qū)中小學擴容提質等四大教育攻堅工程。此外,市級安排2億元用于職教大學城建設,支持湖南幼師高專、xxx技師學院建設。在支持衛(wèi)生三年攻堅方面,市縣財政配套投入7.17億元支持推進
醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是支持完善社保體系。全市新增財政支出6億多元,實現(xiàn)了企業(yè)養(yǎng)老金“十連增”,城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、五保戶保障水平進一步提高,實施了新助保、重度殘疾人護理補貼、貧困重性精神病人救助制度;市級撥付0.93億元建設保障性住房1.38萬套。此外,全市新增財政支出12億多元,實施了公務員津補貼及事業(yè)單位績效工資提標。
四、涉財改革有序推進。
一是推進了財稅體制改革?冃Ч芾矸(wěn)步推進,市縣公開評選3家中介機構參與評價,市級完成17項重大專項資金績效評價,評價結果充分應用到20x5年部門預算編制中。預決算公開進一步深化,市級115家一級預算單位統(tǒng)一公開了xxx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算,31家政府組成部門公開了20x3年決算,重大專項資金公開也由50項增加到60項;區(qū)縣市也按要求穩(wěn)步推進了預算公開工作。
二是推進了幾項重點改革。市級投融資公司改革方面,牽頭起草并經(jīng)市委市政府同意,出臺了改革方案,《投融資公司財務總監(jiān)管理暫行辦法》、《市屬國有企業(yè)負責人薪酬管理暫行辦法》等改革配套細則已經(jīng)出臺,相關配套工作正在落實,正逐一對平臺公司完成土地匹配工作,推動改革穩(wěn)步實施。此外,草擬了市級實施政府購買服務改革方案,配合完成了公路體制改革,配合實施了市級城管下放改革。
三是做好了其他涉財改革。在市委明確的58項改革任務中,對涉及財政的14項牽頭和35項配合任務,按要求抓好了落實和反饋。
五、財政監(jiān)管得到加強。
一是規(guī)范支出管理。為從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費支出管理,推動出臺了公務接待、差旅費、培訓費、因公臨時出國經(jīng)費管理辦法,健全了厲行節(jié)約制度體系;推行了公務卡強制結算目錄,加強了單位重點支出分析,堅持了支出預警止付等制度,強化了對單位行政性支出的監(jiān)管,預計全年市本級公務接待費、公車購置費、公車運行費、會議費在去年大幅下降的基礎上,分別下降43%、72%、0.5%、37%,控支效果進一步顯現(xiàn)。
二是狠抓專項治理。根據(jù)黨的群眾路線教育實踐活動的總體要求,我局牽頭和配合推進了25項突出問題專項整治任務,涉農(nóng)補貼發(fā)放、公務用車、辦公用房、資產(chǎn)出租出借等整治工作取得實效。
三是強化財政監(jiān)管。推動出臺了《xxx市財政投資評審管理暫行辦法》、《xxx市市本級政府投資建設項目工程造價管理暫行辦法》,促進了投資評審規(guī)范化,市本級完成評審項目1075個,評審金額104.8億元,審減金額17.2億元,綜合審減率16.37%。全面推行了電子化采購平臺,采購效率得到提高,全市完成政府采購合同金額43.42億元,節(jié)約資金3.96億元,節(jié)支率8.36%。對27家單位開展了會計信息質量、財務收支監(jiān)督檢查,查處違紀違規(guī)涉案資金2.99億元;在全市范圍內開展了會計基礎工作規(guī)范化考核和行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范督導,進一步夯實了會計監(jiān)督基礎。此外,積極順應依法理財、陽光理財?shù)臅r代要求,高度重視辦理工作,全年共辦理人大代表建議議案48件,積極主動、認真負責地進行了溝通回復;高度重視市人大常委會決定、審議意見及市人大常委會主任會議的要求,自覺接受人大監(jiān)督,切實做好了市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的整改落實工作,及時落實了有關財政資金管理要求,進一步完善了財政管理制度,提高了財政資金使用效益,提升了財政管理水平。
從我市目前財政運行情況來看,也面臨一些突出的'困難,主要是:
一是收支矛盾更為突出。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,經(jīng)濟下行的壓力仍然較大,加上“營改增”試點全面推開,以及國家加大對小微企業(yè)稅費優(yōu)惠政策力度,進一步增加了地方收入組織的難度;同時,“三大戰(zhàn)役”等市委市政府重大決策性支出較多,剛性支出增長較快,財政收支的矛盾將更為突出。
二是化解風險更為艱巨。國發(fā)43號文件要求加強地方政府性債務管理,統(tǒng)一清理地方融資平臺,對明年城建資金運轉會帶來較大影響。
三是推進改革更為繁重。預計明年中央和省里將在預算管理、稅制改革、事權與支出責任劃分改革等方面密集出臺政策措施,謀劃長遠、爭取利益,對接改革、抓好落實的任務十分艱巨,更需要堅定信心、克難奮進,更好地履行財政職責、服務發(fā)展大局。
【財政年度工作總結】相關文章:
財政年度工作總結01-16
財政年度工作總結3篇01-16
財政年度工作總結7篇01-16
財政年度工作總結集錦7篇01-16
語文工作總結工作總結05-22
工作總結幼兒園工作總結09-16
工作總結07-02
工作總結精選04-14
工作總結。03-19